- Главная ›
- Список инструкций по работе в 1С ›
- Бухгалтерия ›
- Безналичная оплата поставщику
Безналичная оплата поставщику в 1С Бухгалтерия для Беларуси
Оплата поставщику за товары/услуги в программе 1С Бухгалтерия для Беларуси отражается документом «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику».
Данный документ находится в разделе «Банк и касса» — «Банк».
В новом окне будет виден список всех операций списания, для того чтобы создать новую, нажмите кнопку «Создать».
Далее необходимо заполнить поля:
- вид операции — по умолчанию программа ставит «Оплата поставщику, но в выпадающем списке можно выбрать другой, необходимый вид операции»;
- номер — присваивается автоматически после записи либо проведения документа;
- счет учета — с какого расчетного счета и в какой валюте осуществляется операция оплаты, в национальной либо иностранной;
- банковский счет — можно выбрать из выпадающего списка.
- организация — если вы ведете в базе несколько организаций, выберите в выпадающем списке нужную;
- получатель — поставщик, которому перечисляются денежные средства. Его можно выбрать из выпадающего списка;
- счет получателя — банковский счет контрагента. Подставляется автоматически после выбора поставщика, если у данного поставщика один счет внесен в справочник. Или по кнопке еще, можно вызвать новое окно со списком всех счетов поставщика и выбрать необходимый;
- сумма — сумма платежа.
Далее в табличной части необходимо заполнить:
- договор/статья движения денежных средств — по кнопке «Показать все» выводим список всех договоров с данным поставщиком и выбираем нужный;
- сумма платежа — подтянется автоматически из пункта выше. Обратите внимание, что если договор подписан в иностранной валюте, произойдет конвертация суммы;
- Ставка НДС — подтягивается автоматически из карточки контрагента и информирует о том, по какой ставке приобретается услуга либо товар;
- Документ расчетов — реквизит будет активным в случае, если в договоре с контрагентом указано, что взаиморасчеты ведутся «По расчетным документам».
- Счет расчетов — основной счет взаиморасчетов с поставщиков, заполняется автоматически.
- Счет авансов — подтягивается автоматически программой, но можно выбрать из выпадающего списка.
После того, как все поля заполнены, нужно сохранить документ нажав кнопку «Записать».
Документ «Списание с расчетного счета» не имеет печатной формы, но на его основании можно печатать другие документы. Для этого сначала создаем документ на основании, а затем его печатаем.
Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.