- Главная ›
- Список инструкций по работе в 1С ›
- Бухгалтерия ›
- Возврат ОС
Возврат основных средств поставщику в 1С Бухгалтерия предприятия
На практике предприятия иногда сталкиваются с необходимостью возврата приобретенного ранее основного средства поставщику. Причины такой необходимости могут быть разные, например производственный брак.
Для того, чтобы вернуть основное средство поставщику необходимо:
- Сделать сторно документа «Принятие к учету ОС»;
- Создать документ «Возврат товаров поставщику»;
Сторно документа «Принятие к учету ОС»
Чтобы сделать сторно документа «Принятие к учету ОС» нужно зайти в раздел «Учет, налоги, отчетность» — «Операции, введенные вручную».
В открывшемся окне нажать кнопку «Создать» и выбрать пункт «Сторно документа».
В открывшемся документе заполняем следующие данные:
- от – дата проведения операции;
- организация – выбираем, если учет в базе ведется по нескольким организациям;
- сторнируемый документ – выбираем пункт «Принятие к учету ОС» и документ, которым было принято к учету нужное нам ОС.
- содержание – заполняется автоматически;
- сумма операции – заполняется автоматически;
Табличная часть документа – заполняется автоматически.
После заполнения документа нажимаем кнопку «Записать и закрыть».
После проведения документа, будут сформированы проводки.
Возврат товаров поставщику
Теперь создаем документ «Возврат товаров поставщику».
Для этого переходим в раздел «Основные средства и нематериальные активы» — «Поступление оборудования».
Находим нужный нам документ, выделяем его, нажав левой клавишей мышки, и нажимаем кнопку «Создать на основании».
В появившемся списке выбираем документ «Возврат товаров поставщику».
Документ заполняется автоматически. Проверяем данные:
- вид операции — оборудование;
- от — дата возврата ОС поставщику;
- организация — ваша организация;
- склад — склад, на который списали ОС;
- контрагент — поставщик, которому возвращается ОС;
- договор — договор, по которому было приобретено ОС;
- документ поступления — документ, по которому поступило ОС.
В табличной части документа автоматически заполняется основное средство. Если необходимо внести вручную корректировки. Например, поступило 2 основных средства, а вернуть нужно одно, тогда вручную корректируем количество.
Провести документ, нажав на кнопку «Провести и закрыть».
Нашли ошибку? Напишите пожалуйста нам на почту info@arenda1c.ru. Это поможет публиковать актуальную и полезную для Вас информацию.